Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE III - TECNICO | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1470 num.part. 566 del 31/10/2024 Liquidazione della fattura elettronica n. 11/2024 del 21/08/2024 dell' importo complessivo di € 9.034,33 all'Ing. Igor La Spada, secondo acconto, dei Servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media Pasquale Galluppi finanziati dall' Unione Europea Next Generation EU nell' ambito del PNRR M4C1-I1.3 - CUP C69I22000140006 - CIG: 9696173F12 |
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| SETTORE III - TECNICO | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1469 num.part. 565 del 31/10/2024 Liquidazione della fattura elettronica n. 7/PA del 26/08/2024 dell'importo complessivo di € 38.614,33 alla ditta M.E.D. di Basilio Caserta per 2° SAL dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della Scuola Media Pasquale Galluppi" finanziati dall' Unione Europea Next Generation EU - PNRR M4C1-I1.3, CUP: C69I20000140006 CIG: 9695184EEC |
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| SETTORE III - TECNICO | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1468 num.part. 564 del 31/10/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 78 del 25/10/2024 di Euro 1.535,77 I.V.A. compresa per lavori di riparazione automezzi comunali - Autofficina LIAROSA VINCENZO - CIG: B341E8F255 |
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| SETTORE III - TECNICO | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1465 num.part. 563 del 30/10/2024 PNRR M4C1-I1.1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA IN CONTRADA PATTINA. CUP: C63C21000080006. CIG Contratto Specifico: A01CF83154. Autorizzazione estensione Subappalto. |
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| SETTORE III - TECNICO | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
SETTORE III - TECNICO reg.gen. 1464 num.part. 562 del 30/10/2024 Liquidazione fattura elettronica n. 216/EL del 25/10/2024 di Euro 5.280,00 per Interventi straordinari di manutenzione del verde nel Cimitero Comunale - Ditta: EFFEGI Soc. Coop. Sociale - CIG: B373F41387 |
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